Ambitie met activiteiten
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Parkeren
We streven naar een goede verhouding tussen de parkeervraag en het parkeeraanbod en een effectief gebruik van parkeervoorzieningen ter bevordering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van het centrum, werklocaties en buurten. Hiertoe wordt actief gestuurd op parkeerdruk middels parkeerregulering. |
---|
Activiteiten - behaalde resultaten
● | Aanpassen van parkeerautomaten op straat naar kentekeninvoer. | ||
---|---|---|---|
● | Het gereguleerde parkeergebied wordt uitgebreid tot aan de buitenring van Hilversum. | ||
● | Het nieuwe parkeerbeleid en de nieuwe parkeernormen zijn verder uitgewerkt als onderdeel van het uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie. | ||
Toelichting
Het nieuwe parkeerbeleid en de nieuwe parkeernormen zijn in de tweede helft van 2023 vastgesteld. Er wordt dus nu bij nieuwe omgevingsvergunning aanvragen getoetst aan de nieuwe normen. Hiermee stimuleren we wonen boven winkels en dragen we vanuit parkeren bij aan het bereikbaar en leefbaar houden van Hilversum.
Na vaststelling van het parkeerbeleid zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het uitbreiden van het gereguleerd parkeren tot en met de buitenring. We hebben de gereguleerde tijden uitgebreid tot 24:00 uur op maandag t/m zaterdag in de schil en aanvullend van 12:00 - 24:00 uur op zondag in het centrum. Hiermee is het gereguleerde gebied eenduidig ingericht en kunnen de uitbreidingsgebieden logischerwijs toegevoegd worden.
In het laatste kwartaal van 2023 hebben we de aanbesteding gedaan voor de ombouw van de parkeerautomaten naar kentekeninvoer. Deze aanbesteding is afgerond. De nieuwe modules voor de automaten zijn besteld en worden zo spoedig mogelijk geplaatst.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 4.712 | -6.384 | -1.672 |
Realisatie | 4.656 | -6.231 | -1.576 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -56 | 153 | 96 |
Het nadelige saldo van € 96.000 is te verklaren door lagere baten (€ 153.000) en lagere lasten (€ 56.000) ten opzichte van de begroting 2023. De lagere baten zijn een direct gevolg van een verminderde opbrengsten uit fiscale parkeerheffingen, vergunningen en ontheffingen.
Aan de uitgavenkant kan het voordeel worden toegeschreven aan een incidenteel voordeel als gevolg van een aanpassing in de toegerekende rente, samen met voordelen op personeels- en organisatiekosten et centra. Hiertegenover staat een stijging van de lasten door een extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening en toenemende kosten voor het ledigen van automaten en het uitvoeren van het parkeerbeheer door Parkeerservices.